老師,我公司三月份開了二百萬的虛抵進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月抵扣了,我做了借,銷售費(fèi)用的材料費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅,貸,應(yīng)付賬款,這個月查出有問題,這筆發(fā)票全部作廢了,等于這筆業(yè)務(wù)不存在了,稅務(wù)局要我做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了稅款和滯納金,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做,成本也要轉(zhuǎn)出嗎,怎么做分錄是外帳
時間煮雨
于2016-10-29 16:34 發(fā)布 ??1117次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
2016-10-29 16:34
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款
成本不需要轉(zhuǎn)出
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你好 是的 你不能抵扣的話 就要計(jì)入費(fèi)用里面金額去的。 就會增加費(fèi)用金額的
2020-04-27 16:07:25

您能將業(yè)務(wù)背景介紹一下嗎?老師才好判斷您公司是否需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2018-11-09 11:15:09

前面兩個對的,最后一個,借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-08-06 14:42:22

您好
應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 應(yīng)該稅額進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 用多欄式賬本
2020-03-23 09:23:00

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營業(yè)外支出 貸;銀行存款
成本不需要轉(zhuǎn)出
2016-10-29 16:34:59
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