老師,我公司三月份開了二百萬的虛抵進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月抵扣了,我做了銷售費(fèi)用的材料費(fèi),這個(gè)月查出有問題,補(bǔ)交了稅款和滯納金,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做,成本也要轉(zhuǎn)出嗎,怎么做分錄是外帳
時(shí)間煮雨
于2016-10-29 13:28 發(fā)布 ??1317次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計(jì)師
2016-10-29 13:32
您好,
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借:銷售費(fèi)用-材料費(fèi)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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您好,
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借:銷售費(fèi)用-材料費(fèi)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2016-10-29 13:32:02

借銷售費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-05-15 14:32:43

你好!借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-10-25 16:51:08

您好,分錄為
借:庫存商品
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
這個(gè)報(bào)增值稅時(shí),需要在附表二填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額的。
2020-07-09 15:38:43

借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2018-03-12 16:54:15
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