
我們公司跟承包方簽了合同,分包了他們的勞務(wù)。沒有跟發(fā)包方簽合同,在2020年1月份的時候,正常情況下是承包費(fèi)給我們打錢的,但是發(fā)包方怕承包方挪用款項(xiàng),就直接給我們打款了,這筆收入一直沒有開發(fā)票
答: 您好 請問您有什么疑問
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是承包方,業(yè)主直接打款給我們,合同簽的也是三方合同,那我們能跳開總包,發(fā)票直接開給業(yè)主嗎,還是我們發(fā)票只能開給總包的
答: 您好同學(xué) 可以的同學(xué),可以這樣的


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2021-03-17 08:28
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2021-03-17 08:29
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2021-03-17 08:40
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2021-03-17 08:51
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2021-03-17 09:11
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2021-03-17 09:22
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2021-03-17 09:22