
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,如果現(xiàn)在我們公司收到以前年度的收入成本費(fèi)用沒(méi)有入賬,本年度來(lái)入賬我要通知以前年度損益損益科目來(lái)入賬嗎
答: 是的,要計(jì)入以前年度損益調(diào)整
老師,公司以前收到一筆預(yù)收款,沒(méi)有入賬,現(xiàn)在發(fā)生了成本費(fèi)用,這個(gè)是代收代付中間賺差價(jià)的,我是把收到的錢做進(jìn)以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 收到的錢做進(jìn)以前年度損益調(diào)整嗎?跨年是要做到以前年度損益調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!周轉(zhuǎn)材料分次攤銷,年初領(lǐng)用,年末攤銷完畢。年末報(bào)廢退庫(kù),借:原材料 1000 貸:制造費(fèi)用 1000。假如本年12月初制造費(fèi)用余額為0,本月又沒(méi)有發(fā)生制造費(fèi)用,前11個(gè)月的制造費(fèi)用也已結(jié)轉(zhuǎn)成本,那制造費(fèi)用年末余額負(fù)數(shù)1000,怎么處理呢?若是在第二年初周轉(zhuǎn)材料報(bào)廢退庫(kù),是借:原材料1000 貸:以前年度損益調(diào)整 1000,還是直接沖減第二年的制造費(fèi)用?謝謝!
答: 同學(xué)你好 你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則


A會(huì)計(jì)學(xué)堂王老師 追問(wèn)
2021-03-16 17:43
辜老師 解答
2021-03-16 17:44
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2021-03-16 17:46
辜老師 解答
2021-03-16 17:47
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2021-03-16 17:53
辜老師 解答
2021-03-16 17:56