借 應(yīng)該稅費—增值稅—進項稅額 1.7 貸 其他應(yīng)收款—進項稅未抵扣 1.7 這個分錄具體是這么意思
專注的櫻桃
于2021-03-13 13:27 發(fā)布 ??1168次瀏覽
- 送心意
星河老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,CMA
2021-03-13 13:31
同學(xué)你好,
表明當時沒有認證抵扣,待認證抵扣后沖銷
未認證發(fā)票的入賬.
借:原材料、其他應(yīng)收款-待抵扣進項稅
貸:應(yīng)付賬款
下月認證后,
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸: 其他應(yīng)收款-待抵扣進項稅
<解決請評分五分,學(xué)習(xí)是我們前進的動力~>
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同學(xué)你好,
表明當時沒有認證抵扣,待認證抵扣后沖銷
未認證發(fā)票的入賬.
借:原材料、其他應(yīng)收款-待抵扣進項稅
貸:應(yīng)付賬款
下月認證后,
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸: 其他應(yīng)收款-待抵扣進項稅
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2021-03-13 13:31:59

你好,收到進項發(fā)票沒有認證,應(yīng)當計入借方應(yīng)交稅費(待認證進項稅額)才是的
2018-09-11 10:39:26

你好,這個數(shù)字是怎么過來的就怎么沖銷
2019-11-21 14:47:37

你好 這個是不是由于沒有收到進項稅發(fā)票 所以用的這個科目來確定進項稅金額的 。 借方表示待確定的進項稅 掛其他應(yīng)收款 。 貸方表示已經(jīng)確定好了進項稅金額 沖銷這個科目
2020-06-11 14:12:11

您好
一般計入應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
如果不想應(yīng)交稅費欄次負債體現(xiàn) 這樣設(shè)置也可以
2020-03-27 13:04:44
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