
收到多付的材料退款時,怎么做會計分錄???借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款
答: 您好,我們付款時是 其他應(yīng)收款這個科目的話,就是這個分錄,分錄寫好后,這個供應(yīng)商的往來余額為0
6月2日,出納預(yù)支員工500元差旅費(fèi),6月8日,員工回來報銷實際差旅費(fèi)300元,并交還200元。6月2日的分錄:借:其他應(yīng)收款 500 貸:庫存現(xiàn)金 500,6月8日的分錄為:借:差旅費(fèi) 300 貸:其他應(yīng)收款300 借:庫存現(xiàn)金 200 貸:其他應(yīng)收款200.以上會計分錄正確嗎?
答: 你好!是的,你的理解很對
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
11月員工報銷98元,12月現(xiàn)金付了100元,怎么記賬?借:其他應(yīng)付款98 其他應(yīng)收款2 貸:庫存現(xiàn)金100.是這樣嗎
答: 同一個員工,你用一個往來科目就可以的,要么是借其他應(yīng)付款100,要么是借其他應(yīng)收款100。


悲涼的黑夜 追問
2021-03-11 17:59
QQ老師 解答
2021-03-11 18:20
悲涼的黑夜 追問
2021-03-11 18:45
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2021-03-11 18:46