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送心意

思頓喬老師

職稱中級會計師,初級會計師

2021-03-11 14:50

您好。
借:主營業(yè)務收入
應交稅費—增值稅
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費—增值稅

思頓喬老師 解答

2021-03-11 14:51

您好,或者
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費
沖銷12月份的
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費—增值稅

星兒★ 追問

2021-03-11 15:42

跨年沖銷可以?

思頓喬老師 解答

2021-03-11 16:17

您好,是可以的。其實您的在12月份已經(jīng)做了收入,只是沒有開發(fā)票而言

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3月可以做借應收 負數(shù),貸主營業(yè)務收入 負數(shù),銷項稅額 負數(shù),按發(fā)票做借應收 貸主營業(yè)務收入 銷項稅額,也可以不做
2021-03-11 14:38:45
您好。 借:主營業(yè)務收入 應交稅費—增值稅 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—增值稅
2021-03-11 14:50:20
你好!這個月做原分錄紅字沖回無票收入就可以的
2021-03-29 09:20:06
您好 做一份跟三月份未開票收入相同的紅字分錄 然后根據(jù)發(fā)票再做一份藍字分錄
2019-04-23 17:42:16
你好,借以前年度損益調整應交稅費應交增值稅銷項貸應收賬款,然后再做一個開發(fā)票的,借應收賬款貸以前年度損益,調整應交稅費,應交增值稅銷項。
2022-01-24 16:01:02
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