
老師,公司是16年的, 就臨時有點業(yè)務(wù),每年都是虧損的。 代理記賬的會計又每年都在交所得稅 現(xiàn)在應(yīng)交稅費 余額在借方 (都是所得稅,按道理一直虧損不改交所得稅 但是4年了 又怕稅務(wù)局查 是不是就象征性的交來應(yīng)付稅務(wù)局的呢?這個余額 該怎么處理呢
答: 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費,
本年留有應(yīng)退所得稅額,代理記賬是這樣做的,請問老師這樣做也可以嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅300,貸:所得稅費用300 借:所得稅費用300,貸:本年利潤300,
答: 借;應(yīng)交稅費 -所得稅 貸;以前年度損益調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有一些代理記賬公司說企業(yè)所得稅按照收入的千分之三來算應(yīng)交稅金對不對?
答: 您好,那 是她們自己根據(jù)行業(yè)稅負率來推算的


k1 追問
2021-03-11 13:26
maize老師 解答
2021-03-11 13:36