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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2021-03-09 13:45

1借原材料17280
應交稅費進項稅額2720
貸應付票據(jù)20000

暖暖老師 解答

2021-03-09 13:45

2.借制造費用5500
管理費用2380
貸累計折舊6800

暖暖老師 解答

2021-03-09 13:46

3.借銀行存款117000
貸主營業(yè)務收入100000
應交稅費銷項稅17000

暖暖老師 解答

2021-03-09 13:46

4借銷售費用1600
貸銀行存款1600

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你好,因為是運雜費,不是專門的運費金額,不需要計算運雜費對應的稅額的
2021-01-06 20:07:28
1借原材料17280 應交稅費進項稅額2720 貸應付票據(jù)20000
2021-03-09 13:45:45
(1)12月1日從希望公司采購A材料一批: 借:在途物資 350,000元 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 45,500元(350,000 * 13%) 貸:應付賬款-希望公司 395,500元 (2)12月3日,以銀行存款支付運雜費: 借:在途物資 10,000元 貸:銀行存款 10,000元 (3)12月4日,材料運抵企業(yè)并驗收入庫: 因為材料已經(jīng)入庫,需要將“在途物資”科目金額轉(zhuǎn)入“原材料”科目。 借:原材料 360,000元(350,000元 %2B 10,000元) 貸:在途物資 360,000元 (4)12月20日付款并享受現(xiàn)金折扣(2%的現(xiàn)金折扣): 首先,計算現(xiàn)金折扣的金額: 現(xiàn)金折扣 = 350,000元 * 2% = 7,000元 實際支付金額 = 395,500元 - 7,000元 = 388,500元 會計分錄: 借:應付賬款-希望公司 395,500元 貸:銀行存款 388,500元 財務費用 7,000元(現(xiàn)金折扣)
2024-05-13 16:09:27
同學你好 1 借,應收賬款510000 貸,主營業(yè)務收入450000 貸,應交稅費一應增一銷項58500 貸,銀行存款1500 2 借,銀行存款510000-450000*1% 借,財務費用450000*1% 貸,應收賬款510000
2022-04-18 09:55:40
同學您好, (1)3月2日, 借:應收賬款? 31110 ? 貸:主營業(yè)務收入? 27000? ?【30000*(1-10%)】 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? 3510? (27000*13%) ? ? ? 銀行存款? 600 (2)3月2日, 借:應收賬款? 45200 ? 貸:主營業(yè)務收入? 40000? ?(2*20000) ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? 5200? (40000*13%) 3月15日,現(xiàn)金折扣=40000*5%=2000(元) 借:銀行存款? 43200 ? ? 財務費用? 2000 ? 貸:應收賬款? 45200
2022-04-07 21:52:34
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