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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-03-08 12:26

同學(xué)你好
對的
要轉(zhuǎn)的

葡萄 追問

2021-03-08 12:49

1月只做計提分錄,還是需要做繳納的分錄

樸老師 解答

2021-03-08 12:51

做計提的分錄就行了

樸老師 解答

2021-03-08 12:51

就是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
次月才繳納

葡萄 追問

2021-03-08 12:52

那代開的發(fā)票已經(jīng)繳稅,有銀行回單 那個回單也需要做賬呀

樸老師 解答

2021-03-08 12:53


回單做原始憑證

葡萄 追問

2021-03-08 12:54

那就是要把代開的發(fā)票,先計提,然后做繳納的分錄

樸老師 解答

2021-03-08 12:56

增值稅不叫計提哈
就是月底結(jié)轉(zhuǎn)

葡萄 追問

2021-03-08 13:09

老師那我做不做繳納分錄

葡萄 追問

2021-03-08 13:12

那我一月代開的發(fā)票,一月繳納了稅款,1月銀行回單就有繳稅的回單,1月就得做一筆繳納稅金的分錄,這樣理解對嗎?老師

樸老師 解答

2021-03-08 13:15

次月才交的哦
次月做繳納的分錄

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相關(guān)問題討論
你好,是的,你列的公式對的。
2019-03-25 22:45:11
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
未交增值稅根據(jù)轉(zhuǎn)出未交增值稅來的,轉(zhuǎn)出未交增值稅是根據(jù)這個截圖來的
2020-05-18 18:49:51
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
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