建筑業(yè)采購(gòu)石子一般是多少稅點(diǎn) 問(wèn)
同學(xué),你好 增值稅是13% 答
老師,我這個(gè)季度公司賣了一輛二手車,二手車銷售公 問(wèn)
增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同,這差異是正常的,不用刻意調(diào)一致,也沒(méi)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 增值稅算的是銷售額(30000÷1.01),企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益(銷售額減凈值),兩者不是一個(gè)概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證,申報(bào)時(shí)如實(shí)填就行。 答
老師,小規(guī)模3%減按1%征收的增值稅,享受減免的2%還 問(wèn)
企業(yè)銷售苗木享受免稅,開(kāi)免稅發(fā)票,不用體現(xiàn)增值稅,不用入營(yíng)業(yè)外收入 答
老師,員工請(qǐng)病假是不是這樣算的 是今年5月份來(lái)的,2 問(wèn)
是的,規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開(kāi)出了差額發(fā)票,應(yīng)該怎么申報(bào)個(gè) 問(wèn)
按發(fā)放的員工工資申報(bào)個(gè)稅 答

展廳改建,現(xiàn)收到維修專票,價(jià)值不超過(guò)原展廳價(jià)格50%,想問(wèn)下怎么抵扣,一次性還是分2年抵扣,如果分2年抵扣,發(fā)票是一次性認(rèn)證的,怎么填寫申報(bào)表
答: 你好!展廳是你們產(chǎn)權(quán)下不動(dòng)產(chǎn)嗎?應(yīng)該是不動(dòng)產(chǎn)原值的20%以上計(jì)入固定資產(chǎn)原值,如果不夠進(jìn)項(xiàng)稅可以當(dāng)月全部抵扣,計(jì)入固定資產(chǎn)需要分兩年抵扣
我一月份認(rèn)證的發(fā)票,申報(bào)表未抵扣怎么辦
答: 你好,可以更正申報(bào)
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
有一張已經(jīng)認(rèn)證了的發(fā)票3000元,但是只想抵扣2000,要怎么填申報(bào)表?
答: 你好,沒(méi)有這種辦法的,認(rèn)證了多少,就必須全額抵扣,沒(méi)有抵扣完的可以結(jié)轉(zhuǎn)以后抵扣






粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


