老師,這個(gè)月報(bào)所得稅的時(shí)候,實(shí)際利潤額提示這個(gè):通 問
據(jù)實(shí)填報(bào)就行了,那個(gè)只是提示 答
在計(jì)算分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳時(shí),解析中是這樣的,分支機(jī)構(gòu)分 問
這里的 “50%” 是企業(yè)所得稅匯總納稅的分?jǐn)傄?guī)則:匯總應(yīng)納稅額的 50% 由總機(jī)構(gòu)分?jǐn)?,另?50% 由各分支機(jī)構(gòu)按比例分?jǐn)?。案例?200×50% 是先算出分支機(jī)構(gòu)合計(jì)應(yīng)分?jǐn)偟亩愵~,再乘以深圳分支機(jī)構(gòu)的分?jǐn)偙壤玫狡漕A(yù)繳額。 答
當(dāng)前企業(yè)已備案,是否企業(yè)信息有變化需再次申報(bào),這 問
是的,說明已經(jīng)備案了 答
老師請問一下,我們小規(guī)模納人,我們7月份,美團(tuán)是售價(jià) 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
計(jì)算趙某2024年度綜合所得應(yīng)納稅所得額 280000+ 問
您好預(yù)繳時(shí)是按照4000元一下或者以上有差異,并與綜合所得時(shí)統(tǒng)一按照統(tǒng)一為收入減除20%的費(fèi)用后的余額 答

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),若有增值稅減免,是不是應(yīng)交增值稅-未交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅-減免增值稅
答: 您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
老師好,期末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),分錄是這樣的嗎:借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
答: 你好,看這個(gè),這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
繳納上月增值稅13700元 是不是這么做分錄借 應(yīng)交增值稅——應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅借 應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款
答: 你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅





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滄海一粟 追問
2021-03-06 17:54
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