
老師,請問下12月暫估入庫的材料是960元,實際次年2月收到發(fā)票材料為1000元,暫估沖完了還有40元的差額要如何處理?材料已于12月領料生產(chǎn)產(chǎn)成品,產(chǎn)成品已銷售結轉了。
答: 您好,差異40的原因是當初暫估少了還是發(fā)票金額還有其他項目多開了
老師上月材料暫估入賬已領用出庫完材料余額為零,材料成本已結轉,這個月材料發(fā)票回來了,比暫估的材料少的多,紅沖暫估后材料入庫,材料余額成了負數(shù),怎么處理?
答: 還有發(fā)票沒到是吧 到多少你沖話多少
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 我司20年7月暫估的原材料 暫估入庫的單價是27元,暫估的材料已領料生產(chǎn)成品入庫,銷售了。今年8月才回票 單價是38元。那分錄怎么做呢
答: 你好 ;? 那你 就紅沖暫估分錄。 調整當時領用 和銷售結轉的分錄? 挨著補做


ZLJ 追問
2021-03-06 12:58
小林老師 解答
2021-03-06 12:59
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2021-03-06 13:03
小林老師 解答
2021-03-06 13:05
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2021-03-06 13:07
小林老師 解答
2021-03-06 13:07
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2021-03-06 13:08