
增值稅負(fù)數(shù) 增值稅附加還要計(jì)算么?賬務(wù)怎么處理?
答: 你好!主稅種交不到附加稅不用算。
老師好,請問沖上個(gè)季度紅字發(fā)票,這次看電子稅務(wù)系統(tǒng)只有增值稅出現(xiàn)負(fù)數(shù),怎么附加稅都是零(按理也是負(fù)數(shù))上個(gè)季度增值稅及附加稅都交了,做賬沖了收入沖了增值稅及附加稅,怎么稅務(wù)系統(tǒng)增值稅申報(bào)表里只有增值稅是負(fù)數(shù),附加稅卻是零,應(yīng)該附加稅也是負(fù)數(shù)的,好奇怪啊,還是做賬干脆不沖附加稅,這樣才與稅務(wù)報(bào)表一致,請教下[抱拳]
答: 你好 ; 你增值稅是負(fù)數(shù) 說明不產(chǎn)生繳納。 所以 你 附加稅是0報(bào)的; 你要是寫負(fù)數(shù)去報(bào)。 你系統(tǒng)是報(bào)不了的?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值申報(bào)后,增值稅附加申報(bào)時(shí)負(fù)數(shù)?有問題嗎
答: 你好,不可以是負(fù)數(shù)的,

