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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-03-05 18:07

你好    收入你可以反結(jié)賬嗎 ? 如果能反結(jié)賬 就去反結(jié)賬補(bǔ)做 。然后做繳納分錄  

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你好? ? 收入你可以反結(jié)賬嗎 ? 如果能反結(jié)賬 就去反結(jié)賬補(bǔ)做 。然后做繳納分錄??
2021-03-05 18:07:02
你好 收到普通發(fā)票,借;庫存商品等科目,貸;應(yīng)付賬款等科目 紅沖,借;應(yīng)付賬款等科目,貸;庫存商品等科目 對方又開了一張正確的普票,,借;庫存商品等科目,貸;應(yīng)付賬款等科
2019-06-06 20:42:39
退回時做你采購時相同的分錄 金額用負(fù)數(shù) 收到正確發(fā)票時再按發(fā)票上金額做正確的采購分錄
2019-06-06 20:12:37
那收到的成本、費(fèi)用增值稅普通發(fā)票,就不用分離了吧?用價稅合計金額可以直接入賬吧?
2016-09-01 11:18:28
您好 借:應(yīng)收帳款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
2019-07-09 13:34:39
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