国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-03-04 21:25

你好
設(shè)備用啥支付的

日堯 追問

2021-03-04 22:10

不是很清楚,很多年前的設(shè)備,很多沒有票

郭老師 解答

2021-03-04 22:10

錄入期初數(shù)據(jù)
不做分錄

日堯 追問

2021-03-04 22:11

就是不知道期初建賬資產(chǎn)負(fù)債表要怎么做才能平

郭老師 解答

2021-03-04 22:12

其他的沒有余額嗎
貨幣資金錄入了嗎
往來科目
實收資本都有了嗎
有的話差額放到利潤分配

日堯 追問

2021-03-04 22:15

如果這些設(shè)備款付清了,是不是就不能把這個金額掛在應(yīng)付賬款上?

日堯 追問

2021-03-04 22:18

我說的這些是要建外賬的,如果把差額放在利潤分配,這個要涉及交稅的問題嗎?

郭老師 解答

2021-03-04 22:26

不涉及
這個不需要交

郭老師 解答

2021-03-04 22:26

沒有支付的
欠人家錢的放應(yīng)付帳款

日堯 追問

2021-03-04 23:05

謝謝老師

郭老師 解答

2021-03-04 23:18

不用客氣
工作愉快

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 設(shè)備用啥支付的
2021-03-04 21:25:37
補計入固定資產(chǎn)分錄就是了 借;固定資產(chǎn) 貸;銀行存款等科目
2018-11-09 10:24:44
用的是軟件記賬還是手工記賬?軟濟一般在錄入固定資產(chǎn)時有已計提的折舊費可以填,把以前的折舊費錄入就可以。手工記賬,借:管理費用-折舊費(以前的折舊費金額)貸:累計折舊
2017-04-20 14:48:10
沒有發(fā)票,無法做賬,需要將發(fā)票弄回來入賬,沒有發(fā)票,就只有做賬外資產(chǎn)進(jìn)行管理了
2017-11-08 11:30:14
您好!是的。就是這樣做。 轉(zhuǎn)入改造 借:在建工程  借:累計折舊  借:固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備  貸:固定資產(chǎn)    支付改造支出 借:在建工程  貸:銀行存款     結(jié)轉(zhuǎn)在建工程 借:固定資產(chǎn)  貸:在建工程  
2016-10-11 16:55:13
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...