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送心意

韋老師

職稱中級會計師

2021-03-04 10:58

您好!現金存入賬戶這樣做分錄呀
借:銀行存款
貸:庫存現金
這個和上面費用用現金支付有什么聯(lián)系嗎

砂鍋米線 追問

2021-03-04 10:59

但是,那個費用成本票怎么做啊,現金后面都存銀行了

砂鍋米線 追問

2021-03-04 11:01

那個現金可以做投資款嗎

韋老師 解答

2021-03-04 11:07

你的意思是現金支付了費用報銷款然后剩余的存銀行還是還沒有支付報銷款現金存銀行了

砂鍋米線 追問

2021-03-04 11:07

那兩張發(fā)票用現金支付的,現金都存銀行了,因為是剛健賬,庫存現金就會是負的,那那兩張發(fā)票怎么做啊

砂鍋米線 追問

2021-03-04 11:10

支付的是在存款之前,10000全存銀行了,就是支付前怎么做,也沒有庫存現金,可以直接掛應付賬款嗎

韋老師 解答

2021-03-04 11:18

請問這筆報銷款實際支付了嗎?
如果現金支付這樣做分錄
借:管理費用
貸:庫存現金

砂鍋米線 追問

2021-03-04 11:21

實際支付了,這樣做庫存現金就是負數了

韋老師 解答

2021-03-04 11:34

為什么是負數呢,是因為存了銀行嗎?

砂鍋米線 追問

2021-03-04 12:44

對的,支付是存之前的行為,費用那一筆支付了現金,但是庫存現金沒有金額,然后現金10000又全存銀行了,我是代賬公司的

韋老師 解答

2021-03-04 12:46

為什么你們費用支付了現金,但是現金沒有金額呢?
你們支付分錄不是這樣做嗎
借:管理費用
貸:庫存現金

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您好!現金存入賬戶這樣做分錄呀 借:銀行存款 貸:庫存現金 這個和上面費用用現金支付有什么聯(lián)系嗎
2021-03-04 10:58:14
貸:以前年度損益調整 借:對應科目 貸:利潤分配-未分配利潤 借:以前年度損益調整
2019-12-19 15:20:32
你稅前扣除了是嘛 之前分錄不變金額是負數就可以
2019-12-19 15:15:02
需要不斷查賬,將賬調準確處理,這樣賬務清晰了再建賬處理
2017-07-28 15:10:49
門店是你們單位的嗎
2020-05-26 17:43:00
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