
曉海老師請(qǐng)問(wèn)下我們購(gòu)買(mǎi)材料對(duì)方開(kāi)票是10月3日但我們付款回單是10月20日,那我做賬憑證按哪個(gè)日期寫(xiě)呢是按3日還是按20日呢
答: 你好,購(gòu)買(mǎi)材料按3號(hào),付款按20號(hào)分別記賬
購(gòu)買(mǎi)原材料,貨款未付,怎么編制轉(zhuǎn)賬憑證
答: 在編制轉(zhuǎn)賬憑證時(shí),應(yīng)將轉(zhuǎn)出賬戶(hù)和轉(zhuǎn)入賬戶(hù)都登記下來(lái),并作出如下分析:(1)轉(zhuǎn)出賬戶(hù)式,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況作出應(yīng)付賬款、銀行存款、現(xiàn)金等多種記錄;(2)轉(zhuǎn)入賬戶(hù)方式,應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況作出貨款收款、銀行存款等多種記錄。例如,企業(yè)向原材料供應(yīng)商付貨款,可將應(yīng)付賬款的貸方科目記入應(yīng)付賬款科目,將銀行科目的借方科目記入銀行存款科目,完成轉(zhuǎn)賬憑證的編制。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我購(gòu)買(mǎi)材料沒(méi)有付款,應(yīng)該怎么做賬,謝謝
答: 你好 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)付帳款


鄒老師 解答
2016-10-24 10:30
鄒老師 解答
2016-10-24 10:34