
老師:我們公司有一筆5,6月份委外加工產(chǎn)生的人工費(fèi)和加工費(fèi)9月份才給別人結(jié)賬,但是那一批產(chǎn)品9月前都已銷售了,當(dāng)時(shí)別人結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)也沒算這筆費(fèi)用,那這筆費(fèi)用我現(xiàn)在怎么做賬?
答: 你好,應(yīng)當(dāng)在銷售的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本的 現(xiàn)在支付只是做 借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款 這樣
2019采購一批商品,當(dāng)年銷售,年底已結(jié)轉(zhuǎn)成本。2020年補(bǔ)簽的這批產(chǎn)品的加工合同,這筆加工費(fèi)用怎么核算呢?
答: 你好,這筆加工費(fèi)用,是委托其他單位發(fā)生的加工費(fèi)?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司去年幫另外一個(gè)公司 做加工 因?yàn)橐恢睕]有對(duì)賬 也沒掛賬 現(xiàn)在對(duì)方給我們開票 內(nèi)容是應(yīng)該加工費(fèi)噻 那我們結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
答: 你好,你發(fā)出加工時(shí)材料掛了委托加工物資沒有


Cheng 追問
2016-10-22 16:58
鄒老師 解答
2016-10-22 16:50
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2016-10-22 16:57
鄒老師 解答
2016-10-22 17:00