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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-03-02 09:58

你好 你們盤點所有科目來建賬才行的  你們盤點沒有

meizi老師 解答

2021-03-02 10:07

 你好     你其他數(shù)據(jù)沒有嗎。 往來科目和 固定資產(chǎn)這些都沒有嗎   

meizi老師 解答

2021-03-02 10:17

 你好 那你們就按現(xiàn)在有的數(shù)據(jù)來 做試算平衡倆建賬  做期初   

追問

2021-03-02 10:00

這里是培訓(xùn)機構(gòu),培訓(xùn)英語,沒有盤點

追問

2021-03-02 10:02

趙老師你好,我想問一下,我可以只錄入這兩個現(xiàn)金和銀行的期初余額嗎?

追問

2021-03-02 10:14

都沒有,是個培訓(xùn)機構(gòu)

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相關(guān)問題討論
你好 你們盤點所有科目來建賬才行的 你們盤點沒有
2021-03-02 09:58:03
你好,同學(xué) 差額放在未分配利潤科目
2024-03-27 17:01:03
嗯,你新鮮的唱的時候你可以期初是零,別錄期初數(shù)據(jù),然后你銀行里有余額的話,你可以嗯,做這么一筆憑證,借銀行存款,貸,其他應(yīng)付款-法人墊付款。
2022-03-08 11:52:25
您好,那您用未分配利潤來做平
2019-11-26 22:11:19
你好這個之前有賬嗎,沒有賬話,這個不平輸入未分配利潤
2021-06-21 11:00:24
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