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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-03-01 11:05

暫估入庫借,庫存商品貸,應(yīng)付賬款暫估款借主營業(yè)務(wù)成本貸。庫存商品。等收到發(fā)票有差額沖掉按發(fā)票做

1184368902 追問

2021-03-01 11:30

如果暫估的數(shù)據(jù),和結(jié)轉(zhuǎn)成本的數(shù)據(jù)有點誤差,需要調(diào)成結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎,老師

maize老師 解答

2021-03-01 11:40

,是和發(fā)票有差異就需要調(diào)整

1184368902 追問

2021-03-01 13:40

購入的是材料不應(yīng)該是 
借 原材料
   貸 應(yīng)付賬款
?

maize老師 解答

2021-03-01 13:51

那你這個做,借生產(chǎn)成本,貸原材料,后續(xù)和你有發(fā)票是一樣做,只是這暫估做借原材料,貸應(yīng)付賬款暫估款,

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您好 開具1%的話 是小規(guī)模納稅人疫情期間稅收優(yōu)惠
2021-04-07 15:39:49
你好!1,這個你只能找能提供發(fā)票的供應(yīng)商購買。要么你就自己交銷項稅。 2,讓他們?nèi)ゴ_發(fā)票入賬,要么公司不能稅前扣除。自己交所得稅
2021-01-13 15:40:15
同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款
2023-03-29 10:10:54
暫估入庫借,庫存商品貸,應(yīng)付賬款暫估款借主營業(yè)務(wù)成本貸。庫存商品。等收到發(fā)票有差額沖掉按發(fā)票做
2021-03-01 11:05:33
是的,那個不能抵扣的哈
2024-07-16 08:46:32
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