請問我有家勞務派遣公司,勞務費和工資是分開的,勞務費專票開的,工資用普票開的,我想問下這個開的普票工資應該怎么做分錄
溫柔的眼睛
于2021-02-27 11:34 發(fā)布 ??1395次瀏覽
- 送心意
鐘存老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
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您好,分錄如下。
1、收到勞務費,開具發(fā)票
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
2、計提勞務派遣人員工資及企業(yè)承擔的社保、住房公積金
借:主營業(yè)務成本
貸:應付職工薪酬—工資
其他應付款—社保 (企業(yè)交納部分)
其他應付款—住房公積金(企業(yè)交納部分)
3、支付派遣人員的工資
借:應付職工薪酬—工資
貸:庫存現(xiàn)金
其他應付款—社保 等 (個人承擔的社保和公積金)
應交稅費—個人所得稅 (可以扣減3500和個人社保)
4、繳納社保和公積金
借:其他應付款—社保
其他應付款—住房公積金
貸:銀行存款
5、計提營業(yè)稅和附加稅費
借:營業(yè)稅金及附加
貸:應交稅費—營業(yè)稅
應交稅費—城建稅
應交稅費—教育費附加
營業(yè)稅計稅基數(shù)為從用工單位收取的全部款項減除轉(zhuǎn)付給勞動力的工資和社保后的余額。
主營業(yè)務收入與主營業(yè)務成本的差額是勞務公司收取的管理費。
6、支付勞務公司人員的工資和費用等
借:管理費用—工資/ 辦公費 等
貸:應付職工薪酬—工資 或 庫存現(xiàn)金 / 銀行存款
7、期末結(jié)轉(zhuǎn)
借:本年利潤
貸:主營業(yè)務成本
管理費用
營業(yè)稅金及附加
借:主營業(yè)務收入
貸:本年利潤
2017-12-23 18:40:56

借:管理費用等
貸:銀行存款
2018-12-03 13:42:27

借:勞務成本貸:銀行存款
2017-12-06 15:43:37

你好,相當于你是用工單位,對嗎
2020-01-16 10:50:56

計入銷售費用吧
2017-10-04 09:19:29
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