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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-02-26 21:50

你好!產(chǎn)業(yè)生負(fù)數(shù)的原因時(shí)什么?查明后才可以調(diào)賬

寒雪 追問(wèn)

2021-02-26 21:55

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

寒雪 追問(wèn)

2021-02-26 21:55

怎么做分錄把余額結(jié)為零呢

QQ老師 解答

2021-02-26 21:58

你好!不用調(diào)整,留底就可以了

寒雪 追問(wèn)

2021-02-26 21:59

好的,謝謝老師

QQ老師 解答

2021-02-26 22:00

不客氣歡迎下次提問(wèn)滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝

寒雪 追問(wèn)

2021-02-26 22:02

老師,如果調(diào)為零分錄怎么做呢

寒雪 追問(wèn)

2021-02-26 22:06

老師,在嗎

QQ老師 解答

2021-02-26 22:57

你好!如果放棄抵扣轉(zhuǎn)入成本或費(fèi)用

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<p>期末結(jié)轉(zhuǎn) &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) &nbsp;貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 &nbsp;11089.47</p><p>月初扣繳 &nbsp;借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 &nbsp;貸;銀行存款 &nbsp;11089.47</p>
2016-07-30 22:30:40
您好,不對(duì)的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
您好,對(duì)的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
不會(huì),年度結(jié)轉(zhuǎn)后就平了。 是的。
2017-04-22 13:34:29
?你好;? 不平衡; 去看看是不是結(jié)轉(zhuǎn)的金額 和你申報(bào)金額不一致 ;是否有尾差差異? ?
2022-06-06 11:05:03
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