
增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)開(kāi)錯(cuò)了,然而我已開(kāi)具增值稅銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票了!
答: 你好,你把這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)作廢了,應(yīng)該是銷(xiāo)售方來(lái)開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票。
我們公司是一般納稅人,之前有留底的進(jìn)項(xiàng)稅,我們4月份開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票兩種,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的增值稅額可以用銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額算增值稅,那么增值稅普通發(fā)票,是不是按照不含稅稅率算增值稅呢
答: 您好 普票發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額也是按照票面稅額算的 跟開(kāi)具的專(zhuān)票一樣
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:我公司本月開(kāi)具增值稅發(fā)票100萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票90萬(wàn),行業(yè)稅負(fù)率2.2%;這月考慮稅負(fù)率的話(huà)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票只認(rèn)證83萬(wàn)就可以吧?
答: 稅負(fù)=實(shí)際交增值稅/不含稅銷(xiāo)售額,實(shí)際交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,銷(xiāo)項(xiàng)稅額=不含稅銷(xiāo)售額*稅率


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