
老師好,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)賬并且會計憑證已經(jīng)裝訂成冊,發(fā)現(xiàn)多記了一萬的管理費用,下個月怎么才能更正?
答: 下月直接做相反的分錄沖掉就可以了
老師,我在這個月對賬的時候發(fā)現(xiàn)上個月做管理費用的時候多計入了,但是現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬了,都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤科目了,想問老師,這個月我做調(diào)整憑證的話,還需要連帶著利潤科目一起做修改嗎,要是修改的話,如何做賬呢
答: 你好,你只做調(diào)整的就行,然后月末他結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2021.12月管理費用少記了300塊,已結(jié)賬,再2022.1月該怎么處理?
答: 你好 現(xiàn)在補記? 借管理費用 貸應(yīng)付等??

