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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-02-24 15:05

你好    月末結(jié)轉(zhuǎn) :借  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅  3989331.80元   貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅  2434652.42  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金  886518.15元          應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  

∮冰☆雪々 追問

2021-02-24 15:10

我是建筑行業(yè),沒有應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金科目,我們用的應(yīng)交稅費-預交增值稅科目,如果以你的會計分錄,那我下月申報納稅怎么做會計分錄呢?

∮冰☆雪々 追問

2021-02-24 15:12

是不是這樣做?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅  668161.23    貸:銀行存款   668161.23

meizi老師 解答

2021-02-24 15:12

 你好 一般納稅人     那你就把已交稅金 貸預繳增值稅  來處理就行了。    借    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費-未交增值稅   繳納:借  應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸銀行存款  

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結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07
您好,當于進項大于銷項不做分錄
2019-03-12 14:08:15
同學你好,如果當期勾選抵扣,是計入進項稅額;如果以后期間勾選抵扣,是計入待認證進項稅額
2021-06-08 13:50:40
這個問題很簡單,一般納稅人指的是繳納營業(yè)稅的企業(yè),進項稅額抵扣指的是企業(yè)可以將從其他企業(yè)或個人購買的商品或服務(wù)的稅費抵扣本企業(yè)應(yīng)繳的增值稅。換句話說,當企業(yè)從其他企業(yè)或個人購買商品或服務(wù)時,購買方的增值稅可以抵扣自己的增值稅支出。
2023-03-23 10:27:57
你好,您這個是什么意思?
2022-04-15 14:51:34
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