老師,您好!我們是一般納稅人,2月底,應(yīng)交稅費-銷項有3989331.80元,應(yīng)交稅費-進項稅額 2434652.42元,應(yīng)交稅費-預交增值稅 886518.15元,那我月底應(yīng)交稅費怎么做賬、賬務(wù)處理?我沒做過預交增值稅科目的賬目,請指教!謝謝老師

∮冰☆雪々
于2021-02-24 15:03 發(fā)布 ??743次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-02-24 15:05
你好 月末結(jié)轉(zhuǎn) :借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 3989331.80元 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 2434652.42 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 886518.15元 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸;應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅- 銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07
您好,當于進項大于銷項不做分錄
2019-03-12 14:08:15
同學你好,如果當期勾選抵扣,是計入進項稅額;如果以后期間勾選抵扣,是計入待認證進項稅額
2021-06-08 13:50:40
這個問題很簡單,一般納稅人指的是繳納營業(yè)稅的企業(yè),進項稅額抵扣指的是企業(yè)可以將從其他企業(yè)或個人購買的商品或服務(wù)的稅費抵扣本企業(yè)應(yīng)繳的增值稅。換句話說,當企業(yè)從其他企業(yè)或個人購買商品或服務(wù)時,購買方的增值稅可以抵扣自己的增值稅支出。
2023-03-23 10:27:57
你好,您這個是什么意思?
2022-04-15 14:51:34
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∮冰☆雪々 追問
2021-02-24 15:10
∮冰☆雪々 追問
2021-02-24 15:12
meizi老師 解答
2021-02-24 15:12