老師,勾稽關(guān)系 資產(chǎn)債表的未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表的凈 問(wèn)
你好,這個(gè)是什么原因產(chǎn)生的呢 答
你好,問(wèn)下小規(guī)模未開票收入如何申報(bào) 問(wèn)
季度銷售額≤30 萬(wàn)元(按月申報(bào)≤10 萬(wàn)元): 企業(yè):將未開票收入與開票收入合計(jì)金額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額”。 個(gè)體工商戶 / 其他個(gè)人:填入第 11 欄 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,享受免稅優(yōu)惠。 季度銷售額>30 萬(wàn)元(按月申報(bào)>10 萬(wàn)元): 按適用征收率,將未開票收入填入 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額” 對(duì)應(yīng)欄次(3% 征收率填第 1 欄,5% 征收率填第 4 欄),與開票收入合并申報(bào)納稅 答
老師,我們公司請(qǐng)了一個(gè)事務(wù)所當(dāng)法律顧問(wèn)。有些快 問(wèn)
可以的,直接報(bào)銷打款就行 答
建筑公司可以收工程設(shè)計(jì)費(fèi)做成本嗎 問(wèn)
可以的,有真實(shí)的設(shè)計(jì)費(fèi)就可以 答
員工報(bào)銷電商充值,服務(wù)費(fèi)收100元,剩下5700元,一共報(bào) 問(wèn)
您好, 這個(gè)后面開發(fā)票會(huì)開5800進(jìn)來(lái)嗎? 答

請(qǐng)問(wèn),公司現(xiàn)在沒(méi)銷項(xiàng),上個(gè)月有做進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證,這個(gè)月要怎么申向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
答: 你好,認(rèn)證抵扣就可以 了
加計(jì)抵減:①當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額X10%請(qǐng)問(wèn):1、這里的“當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”含計(jì)算抵扣的在內(nèi)嗎?(如飛機(jī)票、火車車等計(jì)算可抵的進(jìn)項(xiàng)稅) 2、這里“當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”都是指認(rèn)證了的當(dāng)期要抵扣的嗎?如果當(dāng)期有進(jìn)項(xiàng)部分沒(méi)有認(rèn)證的算不算在內(nèi)?
答: 1、包含的 2、指的是填寫附表二的當(dāng)期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的合計(jì)數(shù) 3、飛機(jī)票等本身就是計(jì)算抵扣的,只要填寫進(jìn)附表二的,就可以參與加計(jì)抵減。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
飛機(jī)改簽產(chǎn)生的改簽費(fèi)能計(jì)入飛機(jī)票價(jià),計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
答: 不可以 不是一類事情

