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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2021-02-23 19:38

回收
借,其他應收款
貸,銀行存款
返給你沖減其他應收款處理

。 追問

2021-02-23 19:50

謝謝老師。我還想問一下。廠家返還的是白酒商品。返還的白酒商品,在入庫的時候,我是不是應該做。
借:庫存商品
貸:其他應收款
還是怎么做,老師。

陳詩晗老師 解答

2021-02-23 19:51

對的,你這里分錄處理可以的,正確的

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相關問題討論
回收 借,其他應收款 貸,銀行存款 返給你沖減其他應收款處理
2021-02-23 19:38:34
你好 借主營業(yè)務收入 應交稅費 貸應收賬款或者銀行存款。 借庫存商品 貸主營業(yè)務成本
2020-05-07 10:50:53
借應交稅費 貸銀行存款 2.工會經(jīng)費的會計分錄:公司建立了工會組織,會計分錄編制如下:借:管理費用——工會經(jīng)費,貸:其他應付款——單位工會,其他應付款——上級工會。借:其他應付款——單位工會,其他應付款——上級工會,貸:銀行存款
2021-08-06 14:42:11
你好,進貨 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅 -進項 貸:銀行存款 銷售 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項
2018-12-04 09:23:54
普通賒銷: 借 應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 銷售時收到一張商業(yè)匯票 借 應收票據(jù) 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2020-06-03 18:06:42
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