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就這么簡單的琴
于2021-02-23 15:18 發(fā)布 ??996次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2021-02-23 15:19
您好,是不能抵扣的,因為涉及集體福利或個人消費,所以是不能抵扣進項稅額的。
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老師,業(yè)務招待費的進項稅額怎么轉(zhuǎn)出?借:管理費用—業(yè)務招待費貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 是這樣做分錄嗎??
答: 您好 這樣賬務處理正確的
管理費用-業(yè)務招待費進項稅可以抵扣嗎
答: 你好,不可以抵扣進項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師問一下管理費用中的業(yè)務招待費的進項稅額能抵扣嗎?如果不能抵扣,那為什么不能抵扣
答: 您好,是不能抵扣的,因為涉及集體福利或個人消費,所以是不能抵扣進項稅額的。
老師,我這邊收到一筆招待用的住宿費專票,這張專票,已經(jīng)認證了的,我這邊做賬,是先按照招待費業(yè)務,借:管理費-招待費,應交稅費-進項稅,貸,銀行存款。然后再做一筆進項稅轉(zhuǎn)出的嗎,借:管理費用-招待費(發(fā)票稅額),貸:應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出?
討論
老師開具的住宿費專票是用于招待客戶,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,是借:管理費用/業(yè)務招待費 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)嗎?
老師,招待費進項稅的轉(zhuǎn)出可以是這樣嗎,借:管理費用—招待費360 應交稅費——進項稅40 貸:應交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出40 銀行存款360
業(yè)務招待費是根據(jù)具體部門做銷售費用-業(yè)務招待費或管理費用-業(yè)務招待費,那到進行納稅調(diào)整時業(yè)務招待費是把銷售費用-業(yè)務招待費和管理費用-業(yè)務招待費合并一起在算還是怎么算?
拉進與政府的關系 并不是為了具體銷售項目招待費要算在銷售費用-業(yè)務招待費 還是 管理費用-業(yè)務招待費?
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
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