我提問:想問下,公司(自然人獨(dú)資)在6月份收到一筆法人轉(zhuǎn)款,是商業(yè)承況匯票。當(dāng)時(shí)做賬 借:銀行60萬 貸:應(yīng)收票據(jù) 60萬 (收到人個(gè)給的商業(yè)承況匯票這樣處理可以嗎?)如果這只是這個(gè)過個(gè)賬,是否從公司直接還個(gè)法人就可以 ,賬務(wù)處理直接 借:應(yīng)收票據(jù) 60萬 貸: 銀行 60萬 就可以了嗎?還是需要做一筆調(diào)賬 轉(zhuǎn)為掛法人的借款? 如果這筆款要算做法人出資,怎么處理?
~嘟嘟~
于2016-10-20 10:55 發(fā)布 ??751次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2016-10-20 11:02
6月份收到時(shí),直接借:銀行60萬 貸:實(shí)收資本60萬,,后面想了想,這個(gè)不是法人銀行轉(zhuǎn)賬就不能算了實(shí)收資本,所以又補(bǔ)調(diào)整了憑證 紅沖了實(shí)收資本 借:應(yīng)收票據(jù)60萬 貸:實(shí)收資本-60萬 。。那現(xiàn)在怎么再調(diào)了啊。補(bǔ)借:應(yīng)收票據(jù)60萬 貸:其他應(yīng)付款60萬 。 這個(gè)實(shí)收資本還是要從法人個(gè)人銀行帳戶再轉(zhuǎn)60萬。沖了借款,再記實(shí)收資本 ?
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您好!這個(gè)您應(yīng)該先做,借:應(yīng)收票據(jù) 貸:其他應(yīng)付款。然后借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù)。
還的時(shí)候做相反的憑證。
把其他應(yīng)付款改成實(shí)收資本就好了。
2016-10-20 10:56:52

你好!背書轉(zhuǎn)讓需以真實(shí)的買賣關(guān)系,所以賬務(wù)處理一般涉及應(yīng)收應(yīng)付科目。比如該匯票是甲公司背書給你們公司,你們公司再背書給乙公司,那分錄如下:
借:應(yīng)付帳款-乙公司
貸:應(yīng)收帳款-甲公司
2018-10-31 14:46:23

你好,這個(gè)考試的問題你不要在網(wǎng)站咨詢,我們只解答實(shí)務(wù)工作的提問
利息需要計(jì)算,放入財(cái)務(wù)費(fèi)用
2016-01-04 12:06:18

貼現(xiàn)時(shí)間5月20日,應(yīng)收票據(jù)只是他的面值入賬
2016-01-02 22:32:29

應(yīng)收票據(jù)按面值核算~~~~~~~~~~
2016-01-02 22:41:01
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2016-10-20 11:09
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