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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2016-10-20 11:02

6月份收到時(shí),直接借:銀行60萬  貸:實(shí)收資本60萬,,后面想了想,這個(gè)不是法人銀行轉(zhuǎn)賬就不能算了實(shí)收資本,所以又補(bǔ)調(diào)整了憑證 紅沖了實(shí)收資本 借:應(yīng)收票據(jù)60萬  貸:實(shí)收資本-60萬    。。那現(xiàn)在怎么再調(diào)了啊。補(bǔ)借:應(yīng)收票據(jù)60萬 貸:其他應(yīng)付款60萬  。  這個(gè)實(shí)收資本還是要從法人個(gè)人銀行帳戶再轉(zhuǎn)60萬。沖了借款,再記實(shí)收資本 ?

~嘟嘟~ 追問

2016-10-20 11:09

不是從法人個(gè)人銀行帳戶出資 是不是就不能算實(shí)收資本,那這筆商業(yè)承兌匯票入賬也只能掛借款是嗎?

~嘟嘟~ 追問

2016-10-20 14:40

老師還在嗎?急問處理建議還可行啊

宋生老師 解答

2016-10-20 10:56

您好!這個(gè)您應(yīng)該先做,借:應(yīng)收票據(jù) 貸:其他應(yīng)付款。然后借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù)。
還的時(shí)候做相反的憑證。
把其他應(yīng)付款改成實(shí)收資本就好了。

宋生老師 解答

2016-10-20 16:17

您好!最好是掛借款,建議收到錢之后還給老板,然后從老板對私匯到對公再做實(shí)收資本。然后去交印花稅,這樣更好。

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您好!這個(gè)您應(yīng)該先做,借:應(yīng)收票據(jù) 貸:其他應(yīng)付款。然后借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù)。 還的時(shí)候做相反的憑證。 把其他應(yīng)付款改成實(shí)收資本就好了。
2016-10-20 10:56:52
你好!背書轉(zhuǎn)讓需以真實(shí)的買賣關(guān)系,所以賬務(wù)處理一般涉及應(yīng)收應(yīng)付科目。比如該匯票是甲公司背書給你們公司,你們公司再背書給乙公司,那分錄如下: 借:應(yīng)付帳款-乙公司 貸:應(yīng)收帳款-甲公司
2018-10-31 14:46:23
你好,這個(gè)考試的問題你不要在網(wǎng)站咨詢,我們只解答實(shí)務(wù)工作的提問 利息需要計(jì)算,放入財(cái)務(wù)費(fèi)用
2016-01-04 12:06:18
貼現(xiàn)時(shí)間5月20日,應(yīng)收票據(jù)只是他的面值入賬
2016-01-02 22:32:29
應(yīng)收票據(jù)按面值核算~~~~~~~~~~
2016-01-02 22:41:01
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