
進項已認證3800元,但本月銷項稅額只有1500元,是否要做已認證的進項稅額轉(zhuǎn)出呀,會計分錄咋做喲?
答: 借;庫存商品等科目 應交稅費(進項稅額) 3800 貸;銀行存款等科目 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1500 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品 不需要做轉(zhuǎn)出的
我回復:我提問:9月份的主營收入610083.21,銷項稅額98562.71 ,進項稅額89015.62,申報明細表可退稅金額是6347.39,沒有進項稅轉(zhuǎn)出,如何寫會計分錄呢
答: 你好,是針對哪個經(jīng)濟業(yè)務寫分錄,是出口退稅?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
9月份的主營收入610083.21,銷項稅額98562.71 ,進項稅額89015.62,申報明細表可退稅金額是6347.39,沒有進項稅轉(zhuǎn)出, 請問老師轉(zhuǎn)出稅金的會計分錄如何寫?
答: 你好,此問題已經(jīng)給予回復









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鄒老師 解答
2016-10-19 21:49
鄒老師 解答
2016-10-19 21:51