
結(jié)賬時提示 資金總賬不平,但是反復(fù)核對銀行賬后沒有問題,憑證也一個一個看了,不平的差額是當(dāng)月末銀行余額,這要怎么處理呢?
答: 你好 你用的是正版的財務(wù)軟件 嗎?
老師就是現(xiàn)在有一家,就是小規(guī)模的進入公司,然后他們?nèi)绻f結(jié)賬的話,然后那個會計他把帳拿過來了,拿過來之后,他都是一八年的,基本上沒有做,然后是一九年的,也是空賬,他做的手工帳,二零年就做了幾筆賬,然后流水一八年到二一年的話,有將近十幾頁,他就一九年的二零年的帳已經(jīng)做了幾筆,然后銀行賬也是對不上的。然后我現(xiàn)在想問一下,就是如果說我結(jié)賬的話,我應(yīng)該是怎么做,應(yīng)該是嗯,重新起一份兒賬,還是按他之前的做還是比較好?!臼O碌奈淖衷趫D片里】
答: 事建筑業(yè)的嗎 小規(guī)模的話這個需要按照實際業(yè)務(wù)來補做
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個月銀行賬沒有做上,已結(jié)賬,能做到這個月嗎
答: 你可以反結(jié)賬后,再補做賬務(wù)處理。這個是影響財務(wù)報表的,能在當(dāng)月處理肯定是在當(dāng)月處理。實在不行,只能在后期補做賬務(wù)處理了。


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