
老師就是現(xiàn)在有一家,就是小規(guī)模的進(jìn)入公司,然后他們?nèi)绻f結(jié)賬的話,然后那個會計他把帳拿過來了,拿過來之后,他都是一八年的,基本上沒有做,然后是一九年的,也是空賬,他做的手工帳,二零年就做了幾筆賬,然后流水一八年到二一年的話,有將近十幾頁,他就一九年的二零年的帳已經(jīng)做了幾筆,然后銀行賬也是對不上的。然后我現(xiàn)在想問一下,就是如果說我結(jié)賬的話,我應(yīng)該是怎么做,應(yīng)該是嗯,重新起一份兒賬,還是按他之前的做還是比較好?!臼O碌奈淖衷趫D片里】
答: 事建筑業(yè)的嗎 小規(guī)模的話這個需要按照實(shí)際業(yè)務(wù)來補(bǔ)做
上個月銀行賬沒有做上,已結(jié)賬,能做到這個月嗎
答: 你可以反結(jié)賬后,再補(bǔ)做賬務(wù)處理。這個是影響財務(wù)報表的,能在當(dāng)月處理肯定是在當(dāng)月處理。實(shí)在不行,只能在后期補(bǔ)做賬務(wù)處理了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教下老師,現(xiàn)金賬實(shí)相符,結(jié)賬的期初額+本期收入-本期支出=余額=現(xiàn)金額,結(jié)賬的現(xiàn)金額比現(xiàn)金賬余額少500,怎么回事呢?支出與銀行賬現(xiàn)金賬每一筆都相符,
答: 同學(xué),你好,這個應(yīng)該是有漏記的,只能自己再核對一下,你上面的公式?jīng)]有問題。 你看看有沒有借款還款之類的。
結(jié)賬時提示 資金總賬不平,但是反復(fù)核對銀行賬后沒有問題,憑證也一個一個看了,不平的差額是當(dāng)月末銀行余額,這要怎么處理呢?
老師,我們公司銀行是21年9月份開戶的,然后銀行賬從開戶到現(xiàn)在都沒有做過,現(xiàn)在要補(bǔ)的話只能一個月一個月的反結(jié)賬補(bǔ)嗎?有沒有什么更好的辦法
老師好,20年的賬已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在做21年的時候發(fā)現(xiàn)20年的銀行賬很多對不上,如果反結(jié)帳20年的,21年這8個月的是不是就要重新做了

