
增值稅 我們根據(jù)進項發(fā)票得余額開的發(fā)票 為什么還交增值稅了
答: 你好,我們根據(jù)進項發(fā)票得余額開的發(fā)票,銷項稅額有超過進項稅額嗎?
印花稅,是增值稅進項發(fā)票不含稅金額+增值稅銷項發(fā)票不含稅金額再*稅率,還是指進項發(fā)票全額+銷項的全額發(fā)票呢
答: 你好 你們有購銷合同嗎 你們合同是否有金額
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅要交的比較多 去勾選沒到的進項發(fā)票 導致憑證里的進項稅額和表上的不一致可以申報嗎
答: 你好可以的啊,沒有到的,你已經(jīng)勾選了,需要做進去。
2月收到一張有誤進項發(fā)票,需要在3月份讓對方紅沖再開出,2月份的增值稅還未申報,應(yīng)該怎么去申報2月份的這筆進項稅額
2017.6.5的增值稅進項發(fā)票沒有認證,現(xiàn)在進項稅額是只能做成本處理了嗎?有沒有可能讓對方?jīng)_紅重開
請問我家是一般人,我想把進項稅額和銷項稅額的余額都轉(zhuǎn)入未交增值稅里,以后做賬的時候進項發(fā)票的進項稅額,直接用未交增值稅,銷項發(fā)票的稅額一直接走未交增值稅里,可以嗎

