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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-02-19 14:35

借原材料,進項稅額,貸應(yīng)付賬款,

Bliss 追問

2021-02-19 15:01

不要做以前年度損益調(diào)整嗎,2019年度已經(jīng)匯算清繳結(jié)束了

maize老師 解答

2021-02-19 15:11

你這個對應(yīng)都銷售了?少結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,少結(jié)轉(zhuǎn)做借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,之前正常做,

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相關(guān)問題討論
借原材料,進項稅額,貸應(yīng)付賬款,
2021-02-19 14:35:07
你好 購買方填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,然后由銷售方開具負(fù)數(shù)發(fā)票就是了
2021-09-13 17:19:34
您好,先做到 借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額, 需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額
2024-09-21 13:35:52
借庫存商品或者是管理費用, 應(yīng)交稅費待認(rèn)證 貸銀行存款 認(rèn)證抵扣借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證
2024-05-05 11:23:57
發(fā)票做賬可以 你勾選你勾選都可以做尤其是入庫的 你銷售出去但是增值稅不一定抵扣
2020-10-16 10:35:26
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