
老師7-9月申報(bào)錯(cuò)誤,多交了1300元增值稅稅金,怎么做賬務(wù)處理,銀行扣款的,已經(jīng)更正申報(bào)表
答: 多交的以后給抵不?交的時(shí)候先做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
出口退稅逾期申報(bào),做內(nèi)銷處理,賬務(wù)怎么處理,申報(bào)增值稅怎么申報(bào)
答: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅額 開具其他發(fā)票欄次申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的賬務(wù)怎么處理?增值稅申報(bào)表如何申報(bào)?
答: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí),沖回原出口時(shí),轉(zhuǎn)出的不予抵扣和退稅的進(jìn)項(xiàng)稅部分, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 按照內(nèi)銷的申報(bào)


芳香四溢 追問
2016-10-19 15:29
吳月柳 解答
2016-10-19 12:25
吳月柳 解答
2016-10-19 15:29
吳月柳 解答
2016-10-19 15:30