
老師,餐飲業(yè)小規(guī)模,手工帳,內(nèi)賬,初二開門老板給員工發(fā)的紅包借管理費用-福利費,貸應(yīng)付職工薪酬-福利費,借應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸其他貨幣資金-轉(zhuǎn)賬-微信,可以么
答: 您好,貸應(yīng)該是庫存現(xiàn)金,謝謝
老師你好,用備用金支付員工聚餐費,需要計提嗎?計提借:管理費用-非貨幣幸福里貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利貸:其他應(yīng)收款-備用金
答: 同學(xué)你好,是需要計提的;分錄是對的;
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教一個問題,如果員工報銷辦公費用,老板從自己微信轉(zhuǎn)賬做的賬務(wù)處理是不是這樣的?借:其他貨幣資金——微信 貸:其他應(yīng)付款 借:管理費用 貸:其他貨幣資金——微信
答: 同學(xué)你好 是這樣做的
老師,支付給員工過節(jié)福利,為什么要這樣走應(yīng)付職工薪酬 借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-貨幣性福利 借應(yīng)付職工薪酬-貨幣性福利 貸庫存現(xiàn)金
老師你好,計入管理費用的福利費,咋做賬務(wù)處理,我理解的是借管理費用 福利費 貸 應(yīng)付職工薪酬非貨幣性福利下步借應(yīng)付職工薪酬非貨幣性福利 貸庫存現(xiàn)金,對嗎
計提應(yīng)付職工薪酬時,借管理費用–?貸應(yīng)付職工薪酬–非貨幣性福利,請問管理費用的二級明細寫什么呢?

