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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-02-06 17:28

一、貨未到,先開具銷項稅票,需要暫估入庫。
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款
二、結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品

C'est la vie 追問

2021-02-06 17:38

下月沖回怎么寫分錄

江老師 解答

2021-02-06 17:57

下月收到發(fā)票后再沖回,重新按發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理。

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一、貨未到,先開具銷項稅票,需要暫估入庫。 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2021-02-06 17:28:11
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 發(fā)票到了不做之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的調(diào)整的,除非之前數(shù)據(jù)有誤
2018-01-12 18:53:13
這樣的話,是屬于抵扣10個點(diǎn)的,你好
2024-01-16 13:48:16
你好,結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)數(shù)量的商品的成本,而不一定是全部
2016-10-11 15:39:00
多的部分做借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本做原材料 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤 ,只沖掉多做部分,
2020-05-29 15:01:30
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