
請問,貨未到,先開銷項,怎么暫估?結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本又怎么寫分錄呢?
答: 一、貨未到,先開具銷項稅票,需要暫估入庫。 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 二、結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
暫估購入的貨,本月銷售了,請問發(fā)票到了怎么處理銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄?
答: 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 發(fā)票到了不做之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的調(diào)整的,除非之前數(shù)據(jù)有誤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,先購入商品票未到,這個月季報可以先暫估成本,問題是未銷售那么多商品所以結(jié)轉(zhuǎn)成本時也全部結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本嗎?
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)數(shù)量的商品的成本,而不一定是全部




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2021-02-06 17:38
江老師 解答
2021-02-06 17:57