
- 老師,請(qǐng)問,我們公司開了50300的發(fā)票給對(duì)方,但是實(shí)際支付時(shí),給對(duì)方優(yōu)惠了300元,他支付了50000給我們,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做? - 答: 同學(xué)你好, 借,管理費(fèi)用300 借,銀行存款50000 貸,應(yīng)收賬款50300 
- 給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬? - 答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000 
- 報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求? - 答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一 
- 老師好,我們支付給裝修公司裝修費(fèi)10萬元,發(fā)票開的十萬(專票),對(duì)方給了我們優(yōu)惠,我們實(shí)際付款是9.5元,這個(gè)要怎樣做賬務(wù)處理?謝謝 - 答: 差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入科目核算。 
 
  
 




 
 
 知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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             粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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小幸運(yùn) 追問
2021-02-05 12:52
立紅老師 解答
2021-02-05 13:06