老師,你好!請問上年度有留抵稅額的在應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出10000這個科目中,1月份銷項抵了8000,還有留抵稅額2000,這個分錄要怎么做?
嬌氣的啤酒
于2021-02-04 15:12 發(fā)布 ??1756次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-02-04 15:13
你好 留抵的進(jìn)項稅 怎么會出現(xiàn)在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的明細(xì)里面 。你科目做錯了吧 ?
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您好同學(xué),不要這樣寫,咱每個月發(fā)生的留抵稅額,互不牽扯,咱就
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項稅額,
借。,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。
2022-11-14 10:06:37

期末你的進(jìn)項稅大于銷項稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-12-24 09:06:30

你好;? ? 可以的。 可以這樣來做的??
2022-05-07 11:59:19

借銀行存款
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出,
然后這個科目在結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-06-06 11:05:15

計算留抵稅額時,借記“應(yīng)收留抵稅額退稅款”科目
收到實際退稅后,借記“銀行存款”,貸記“應(yīng)收留抵稅額退稅款”
2019-12-16 15:11:39
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