老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元氣四寶 問
您好,商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)一般納稅人,什么時候轉(zhuǎn)合適?剛才老板 問
同學(xué),你好 最好是一年結(jié)束再轉(zhuǎn),比如2025.12月份申請,2026.1開始是一般納稅人,這樣會比較好。 其次是季度末轉(zhuǎn),下個季度開始是一般納稅人 答
老師,做總賬會計要做什么的?主要就是管理總分類科 問
您好,這個不一定,看公司安排 答
趙老師 您好我們開給甲方的票 有揚聲器 消防廣播 問
大項可以寫公共安全設(shè)備 答
我司現(xiàn)在需要更正以前年度24年3月的增值稅納稅申 問
您好,這個是不可以的 答

老師,開專用發(fā)票的時候交增值稅,附加稅也交完了,然后 發(fā)票作廢,也沒退稅,沒抵扣,重新交稅 開發(fā)票,跨年后 抵扣開發(fā)票了,計提 是繳納的時候計提,還是抵扣的時候 計提
答: 你好: 附加稅是月底知道應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅余額的時候,計提附加稅。 一般納稅人,是月末得到未交增值是余額的時候計提附加稅。
代發(fā)發(fā)票,發(fā)票作廢后,稅款退回,請問退回的增值稅和附加稅的賬務(wù)處理是?
答: 借銀行存款貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅城建稅 當時你的城建稅計提嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
代開發(fā)票作廢,有重新繳稅開具了,季末報稅不用繳納增值稅,直接抵扣了,附加稅在代開時也繳納了,季末報稅還用報附加稅嗎
答: 您好 季末報稅還用報附加稅

