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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-10-17 14:04

但是,陳老師講的課件里,建立內(nèi)賬和外賬,期初數(shù)據(jù)的取得方式完全是不一樣的,弄的我們很是暈啊

晴川歷歷 追問

2016-10-17 14:09

陳老師課件里說內(nèi)賬要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際數(shù)據(jù)填列,外賬根據(jù)企業(yè)取得的發(fā)票數(shù)據(jù)填列,那么還是根據(jù)企業(yè)的實(shí)際數(shù)據(jù)填列,比如資產(chǎn)類的按照實(shí)際盤點(diǎn)的結(jié)果入賬,應(yīng)收應(yīng)付類按照與對(duì)方企業(yè)實(shí)際核對(duì)的應(yīng)收應(yīng)付額填列,這樣才是正確的吧?

鄒老師 解答

2016-10-17 13:57

你好,建賬的前提是需要取得所有科目 的明細(xì)余額,不能機(jī)械性的湊數(shù)據(jù)的

鄒老師 解答

2016-10-17 14:05

建賬是需要取得初始數(shù)據(jù)才可以的,而不是知道某些數(shù)據(jù),然后差額就計(jì)入未分配利潤,這樣是不對(duì)的

鄒老師 解答

2016-10-17 14:10

這些是沒有錯(cuò),但是還是需要所有的明細(xì)數(shù)據(jù)的

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你好,建賬的前提是需要取得所有科目 的明細(xì)余額,不能機(jī)械性的湊數(shù)據(jù)的
2016-10-17 13:57:13
你好!不用,不用重新建賬,直接接著做就好了。未分配利潤可以繼續(xù)放在賬上
2019-09-11 10:43:53
你好,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
2019-04-03 08:08:16
你好,他會(huì)看你有沒有凈資產(chǎn)
2019-09-29 19:55:41
同學(xué),從你給的分錄看,本年利潤減少,利潤分配增加,屬于所有者權(quán)益內(nèi)部變化, 所有者權(quán)益總額不變。我不確定你是否對(duì)問題有誤解,請(qǐng)把問題拍來看下
2020-07-15 22:13:16
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