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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2021-02-02 11:30

同學(xué)你好!這樣的話
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
    貸:固定資產(chǎn)
同時計提折舊的分錄   要轉(zhuǎn)回的

海貝 追問

2021-02-02 11:34

怎么轉(zhuǎn)回,能不能直接將多計提的部分沖銷?

許老師 解答

2021-02-02 11:38

是要全額沖回啊    沒有取得發(fā)票  計提折舊     這個稅務(wù)上     是不承認(rèn)的
即使會計上折舊了   所得稅匯算清繳   還要調(diào)增應(yīng)納稅所得額的    還麻煩了。。。

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相關(guān)問題討論
直接做一筆分錄把固定資產(chǎn)賬面余額沖銷
2015-11-16 12:47:36
補入賬,然后補計提折舊 借;固定資產(chǎn) 貸;銀行存款等科目 借;制造費用等科目 貸;累計折舊
2018-11-21 10:22:33
你好, 借:對應(yīng)的科目 貸:固定資產(chǎn) 因為要考慮折舊 借:累計折舊 這里是去年多計算的折舊 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-09-09 10:25:07
你好,要調(diào)出來,你如果有工會可以入,如果沒有可以直接計入管理費用-職工福利
2020-10-09 10:58:58
你好,具體是多了還是少了
2021-09-09 10:25:18
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