
進料加工核銷應調(diào)整免抵退稅額是1200.增值稅期末留抵是1300,申報時有錯誤,怎么調(diào)整
答: 你好,錯誤提示你截圖看一下呢
增值稅留底退稅第五行本期已申報免抵退稅應退稅額
答: 這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉(zhuǎn)到這個欄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,出口免抵退的是先報增值稅是嗎?報完后再填免抵退那欄的數(shù)據(jù)嗎免抵退的怎么算退稅額多少?。?/p>
答: 你好,出口免抵退的是先報增值稅。免抵退也是在增值稅報表中填報。免抵退稅才是在退稅系統(tǒng)中填報和計算。 退稅金額=出口金額*出口退稅率


1184368902 追問
2021-02-01 10:50
1184368902 追問
2021-02-01 10:51
張壹老師 解答
2021-02-01 10:55
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2021-02-01 11:22
張壹老師 解答
2021-02-01 11:26