
老師您好,20年社保個人付款寫錯科目如何調整,當時寫的是借管理費用-社保,實際應該寫其他應付款-社保,今年如何調整分錄?
答: 借:其他應付款—社保,貸:管理費用—社保費
老師您好,因當月社保在下月繳納,當月計提的會計分錄:借:管理費用,貸:應付工資或其他應付款,這樣是不是對
答: 計提是貸應付職工薪酬單位社保,你看截圖這樣,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好。請問:我上月計提管理費用-工資 社保 因為是第三方付款,貸方計入其他應付款-客戶科目。 本月需要正負沖一筆嗎
答: 你好,很高興為你解答 如果是記錯賬了,則需要紅沖


岳小杰 追問
2021-01-29 16:59
maize老師 解答
2021-01-29 17:16
maize老師 解答
2021-01-29 17:16
岳小杰 追問
2021-01-29 17:36
maize老師 解答
2021-01-29 17:44