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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-10-15 12:39

那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款到后面還需要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是一直掛起,因?yàn)檫@個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款一直有余額

鄒老師 解答

2016-10-15 11:06

按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。

鄒老師 解答

2016-10-15 14:41

你好,不需要結(jié)轉(zhuǎn)

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按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-10-15 11:06:08
你好,服務(wù)費(fèi)也是可以全額抵扣的。
2019-04-07 09:49:39
初次購買稅控盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi)全額抵扣和每年交的技術(shù)維護(hù)費(fèi)全額抵扣 是對的
2019-08-08 14:44:15
金稅盤和報(bào)稅盤共820元的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí)(不作為固定資產(chǎn)時(shí)),   借:管理費(fèi)用820     貸:銀行存款/現(xiàn)金820 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 借:管理費(fèi)用-820 若是作為固定資產(chǎn)的,應(yīng)通過“遞延收益”科目進(jìn)行賬務(wù)處理(此種情況請按照以上分錄進(jìn)行賬務(wù)處理)。 服務(wù)費(fèi)330元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),   借:管理費(fèi)用 330     貸:銀行存款/現(xiàn)金 330 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 330 借:管理費(fèi)用 -330. 可以全額抵扣
2018-12-12 13:06:36
你好,是的,都可以全額抵扣的
2020-06-15 06:28:12
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