
老師,收到勞務(wù)費(fèi)普票備注欄是差額征稅7萬(wàn),價(jià)稅合計(jì)7.5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)科目怎么做?稅率是星號(hào)沒(méi)有稅率這發(fā)票可以有嗎?
答: 你好 星號(hào)這個(gè)是差額計(jì)稅的意思沒(méi)關(guān)系可以的
老師,收到勞務(wù)費(fèi)普票備注是差額征稅7萬(wàn),稅率是星號(hào)沒(méi)有稅率,價(jià)稅合計(jì)7.5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)科目?為什么是差額征稅沒(méi)明白?
答: 你好,這個(gè)是要進(jìn)入你們的其他業(yè)務(wù)成本的。 這個(gè)對(duì)方應(yīng)該是勞務(wù)派遣公司開(kāi)給你們的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
勞務(wù)派遣收入差額征稅,發(fā)票收入項(xiàng)目,勞務(wù)派遣費(fèi)不含稅金額10萬(wàn),差額征稅金額8萬(wàn),稅款2萬(wàn)x5℅=1000元,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎么
答: 你好, 借:銀行存款 105000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 貸:應(yīng)交各費(fèi)——應(yīng)增(銷)5000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷項(xiàng)稅額抵減) 4000 貸:應(yīng)付職工薪酬 等


百合 追問(wèn)
2021-01-28 21:01
郭老師 解答
2021-01-28 21:07
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