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送心意

微微老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-01-28 14:15

你好,這樣是不可以的呢

獨(dú)特的櫻桃 追問(wèn)

2021-01-28 14:16

那采購(gòu)方確實(shí)不給開(kāi)具發(fā)票和收據(jù)怎么辦

微微老師 解答

2021-01-28 14:16

您好,那您付款,然后入賬,但是不能在稅前做扣除

獨(dú)特的櫻桃 追問(wèn)

2021-01-28 14:30

就是說(shuō)下一年度企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候要正常調(diào)增是么,然后現(xiàn)在正常付款就行?

微微老師 解答

2021-01-28 14:31

你好,是的,是這樣理解的

獨(dú)特的櫻桃 追問(wèn)

2021-01-28 14:38

如果有對(duì)上收入打到了法人個(gè)人的賬戶(hù),法人不想轉(zhuǎn)到公司賬戶(hù),但是成本之前已經(jīng)入賬的話(huà)怎么處理

微微老師 解答

2021-01-28 14:39

您好,掛著賬,以后再處理。不是說(shuō)法人不想,就可以偷稅漏稅的

獨(dú)特的櫻桃 追問(wèn)

2021-01-28 14:43

掛應(yīng)收賬款么?
那如果法人轉(zhuǎn),但不是原金額轉(zhuǎn)呢?

微微老師 解答

2021-01-28 14:44

您好,就先掛著,以后再慢慢轉(zhuǎn)回來(lái)

獨(dú)特的櫻桃 追問(wèn)

2021-01-28 15:32

如果我們提供了保潔服務(wù)給別人,同時(shí)提供了通下水啊維修等服務(wù)得話(huà),發(fā)票怎么開(kāi)具

微微老師 解答

2021-01-28 16:03

您好,兩個(gè)項(xiàng)目分別開(kāi)票即可

獨(dú)特的櫻桃 追問(wèn)

2021-01-28 16:13

可以都開(kāi)具是保潔費(fèi)用么

如果我們提供了保潔服務(wù)給別人,同時(shí)提供了通下水啊維修等服務(wù)得話(huà),發(fā)票怎么開(kāi)具;;比如保潔了300多元,電路檢修維修230,怎么開(kāi)具發(fā)票,主營(yíng)主要是保潔,對(duì)賬單上也基本都是保潔,有少量得維修業(yè)務(wù)

微微老師 解答

2021-01-28 16:34

你你好,那就只開(kāi)保潔的費(fèi)用,看可以不

獨(dú)特的櫻桃 追問(wèn)

2021-01-28 17:01

看什么可以不???

微微老師 解答

2021-01-28 17:24

您好,就是開(kāi)保潔服務(wù)的發(fā)票

獨(dú)特的櫻桃 追問(wèn)

2021-01-29 10:09

老師就是這個(gè)圖片的維修內(nèi)容,您看下我可以統(tǒng)一開(kāi)具成保潔服務(wù)6個(gè)點(diǎn)么

微微老師 解答

2021-01-29 10:21

不太合理,維修的;你分開(kāi)開(kāi)成維修費(fèi)的,增加一個(gè)商品名稱(chēng)為維修費(fèi)的即可

獨(dú)特的櫻桃 追問(wèn)

2021-01-29 10:26

那我可以開(kāi)在一個(gè)發(fā)票上么,同一張發(fā)票兩個(gè)稅目,一個(gè)是保潔維修費(fèi)6個(gè)點(diǎn),一個(gè)是建筑服務(wù)維修費(fèi)9個(gè)點(diǎn)?還是說(shuō)必須要開(kāi)兩張發(fā)票分開(kāi)開(kāi)具?

微微老師 解答

2021-01-29 10:27

您好,不需要分開(kāi)的,開(kāi)在同一個(gè)發(fā)票上是可以的

獨(dú)特的櫻桃 追問(wèn)

2021-01-29 10:33

什么情況下是不能開(kāi)在一張發(fā)票上的?

微微老師 解答

2021-01-29 10:35

好像沒(méi)有什么情況不開(kāi)以開(kāi)的吧

上傳圖片 ?
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你好,這樣是不可以的呢
2021-01-28 14:15:45
你好 什么也沒(méi)有,用什么東西來(lái)證實(shí)業(yè)務(wù)的真實(shí)性呢
2020-06-04 16:54:45
同學(xué),您好,沒(méi)有發(fā)票章的車(chē)票不能作為費(fèi)用票報(bào)銷(xiāo),收據(jù)和小白條都不可以入賬,只有正規(guī)的發(fā)票且蓋有發(fā)票章的,才能正常入賬。
2019-04-19 13:50:01
有的發(fā)票以發(fā)票金額入賬,沒(méi)有發(fā)票的以收據(jù)入賬,不能用其他票據(jù)入賬的,這樣庫(kù)存商品的金額就對(duì)不上了。到以后還是郁悶的事情。 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:其他應(yīng)付款
2018-03-21 19:35:05
你好,可以報(bào)銷(xiāo),以后所得得匯清不能抵稅
2019-04-14 16:52:31
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