
老師你好,我提一個小問題,六月分的應付工資再貸方多做了幾千,現(xiàn)在下想把這個科目坐平,要填這個應付工資貸方的金額,怎么調整
答: 您好,這個對上月的計提工資進行紅沖,沖掉多做的幾千即可。
老師 我想問下 對方公司多開票 導致我這邊科目貸方有金額 現(xiàn)在年底怎么調整呢
答: 你好,應當讓對方把多開發(fā)票開具負數(shù)發(fā)票沖銷才是的 借;應付賬款等科目 貸;原材料等科目 應交稅費(進項稅額)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,像這種跨年了貸方科目弄錯了怎么調整?
答: 同學,你好 金額不重大,可以在本期直接調整

