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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-10-14 18:56

稅局說(shuō)這個(gè)也可以。問(wèn)過(guò)稅局了。不知道這個(gè)分錄怎么寫?

后知后覺(jué) 追問(wèn)

2016-10-15 14:45

老師,稅局說(shuō)進(jìn)項(xiàng)按照不含稅的13呢

鄒老師 解答

2016-10-14 16:49

你好,不是 的
農(nóng)產(chǎn)品有專門的發(fā)票的

鄒老師 解答

2016-10-14 19:56

借:原材料 差額 
進(jìn)項(xiàng)稅9960*13%
貸:9960

鄒老師 解答

2016-10-15 14:46

沒(méi)有這種計(jì)算方法

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購(gòu)進(jìn)原材料時(shí):借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 銷售產(chǎn)品確認(rèn)收入銷項(xiàng)稅: 借:應(yīng)收或銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 這樣應(yīng)交稅費(fèi)貸方7萬(wàn),再轉(zhuǎn)到未交增值稅里去 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅(此科目貸方余額就是你本月應(yīng)該交的增值稅)
2018-06-05 10:19:27
你好,不是 的 農(nóng)產(chǎn)品有專門的發(fā)票的
2016-10-14 16:49:23
借銀行存款 貸原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 如果你是退貨了,做這個(gè)發(fā)票紅沖了也做這個(gè), 如果是不允許抵扣增值稅的發(fā)票沒(méi)有問(wèn)題, 借原材料 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022-02-25 17:27:37
你是一般納稅人借原材料,進(jìn)項(xiàng)貸銀存
2019-09-16 18:36:10
這個(gè)沒(méi)這個(gè)正常吧,同學(xué)
2019-05-07 18:13:29
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